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中国农机院召开2022年内部审计系列工作会

发布 : 审计法务部(监事会办公室)  | 时间 : 2022-01-20 | 已有人阅读分享 :

为进一步提升企业内审工作质量,构建研究型审计工作组织,近日,中国农机院召开了2022年内部审计系列工作会。

会议总结了2021年企业内部审计的工作成果,强调了新时期国资合规管控的各项制度要求,布置了2022年内控审计的相关填报要求。

同时,会议邀请天建会计师事务所咨询部副总经理是松伟博士就内控理论和内控实操办法进行了详细讲解,通过分享安然事件、康美药业等典型案例,阐明了内控体系建设的重要意义;通过细述财政部内控监管要求的发展历程,诠释了内部控制的相关理论常识,并重点培训了资金管理、合同管理和销售管理三项业务的内控审计实操工作。

会议的召开增强了内审人员的专业常识和技能,进一步落实了强内控防风险促合规的国资管理要求。企业本部职能部门、直属机构和业务中心以及所属企业的相关人员通过线上、线下参会。

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